মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

বান্দরবান পৌরসভার বাজেট

অর্থ বছর-২০১৩-১৪

(ক) রাজস্ব হিসাব, উপাংশ-১

আয়

ক্রমিক নং

আয়ের খাত

২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়

২০১২-১৩বছরের সংশোধিত বাজেট

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-১৪

১।

ট্যাক্সেস

ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর  i) বকেয়া

                               ii) চলতি

২৮,০৪,৭২০.০০

৩৩,০৮,০১১.০৪

১৭,৪৪,১৯৮.০৪

২৪,৬২,১০৫.০০

৭০,১৬,০০৬.০০

৭০,১৬,০০৬.০০

খ) স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর

২৪,৫৪,৭৬০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৬০,০০,০০০.০০

গ) ইমারত নির্মাণ/পূনঃ নির্মাণ ফিস

২,০৩,৫২৪.০০

১০,০০,০০০.০০

১৪,০০,০০০.০০

ঘ) পেশা ও ব্যবসা

১১,০৯,০৫০.০০

২৫,৮০,৩০০.০০

২৮,০১,৫৫০.০০

ঙ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ওয়ারিশ, দত্তক গ্রহণ

২৫,২০০.০০

৬০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

চ) বিজ্ঞাপন

৬,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

ছ) যান (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীত) ও রিক্সা লাইসেন্স

৭৩,৪৩০.০০

১,৩৩,৫৬০.০০

১,৭৩,৮১০.০০

জ) রিক্সা পেস্নট

১৮,৫৬৫.০০

২৮,৬২০.০০

৩৭,২৪৫.০০

ঝ) রিক্সা চালক লাইসেন্স

১১,১৭৫.০০

১৩,২৪৫.০০

২৬,২৪৫.০০

২।

রেইট

ক) লাইটিং i) বকেয়া

             ii) চলতি

৬,৩৫,০৭৯.০০

৬,৬১,৬০২.০০

৩,৪৮,৮৪০.০০

৭,৭৪,৮০৫.০০

১৪,০৩,২০১.০০

১৪,০৩,২০১.০০

খ) কঞ্জারভেন্সী i) বকেয়া

                  ii) চলতি

৭,১৫,৭৪৯.০০

৬,৬১,৬০২.০০

৩,৪৮,৮৪০.০০

১১,২৪,৭৮০.০০

১৪,০৩,২০১.০০

১৪,০৩,২০১.০০

৩।

ফিস

ক) ঠিকাদারী লাইসেন্স

২,৭৩,০০০.০০

২,২৭,৫০০.০০

২,৪৩,০০০.০০

খ) পশু জবাই

৭,৯২০.০০

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

গ) পৌর মার্কেট

৫২,১৯,৪১০.০০

৮,৪৩,৯৬০.০০

৩,৭৮,৯৬০.০০

ঘ) অন্যান্য

১,৯৫,৭৮২.৪০

১৬,০০,০০০.০০

১৭,০০,০০০.০০

৪।

অন্যান্য

ক) টোল পয়েন্ট ইজারা (কঞ্জারভেন্সী কর)

৮,৬৩,০০০.০০

১৬,০০,০০০.০০

১৭,০০,০০০.০০

খ) হাট-বাজার ইজারা

 

৬,০০,০০০.০০

৭,০০,০০০.০০

গ) বাস ষ্ট্যান্ড ইজারা 

৪,৪৩,১০৭.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

ঘ) ফেরীঘাট ইজারা

১৩,৮৬১.০০

৩০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

ঙ) খোয়াড় ও গোধা ইজারা 

২৩,৭৬০.০০

৪০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

চ) ল্যাট্রিন ইজারা

২,৩১,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

ছ) দরপত্র / সিডিউল

২,৩৯,২০০.০০

১০,০০,০০০.০০

১২,০০,০০০.০০

জ) ট্রাক ভাড়া / পানির ভাউছার

২,৫০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

ঝ) রোড রোলার/মিকচার মেশিন

১২,৪০০.০০

৩,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

ঞ) অন্য সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক রাসত্মা কর্তনের জন্য ক্ষতি পূরণ

৩৯,১১৫.০০

২,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

ট) বিভিন্ন সার্টিফিকেট

৯৪,৩০০.০০

২,০০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

ঠ) লাইসেন্স বই, ফরম ও এম বি

৫৬,৮৮০.০০

১,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

ড)এআরভি

 

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

মোট=

২,০১,৩৪,১৭৭.৪০

৩,০৯,৩০,৮০৮.০৪

৩,১০,৪৫,০৯৬.০৪

 

 


(২)

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

বান্দরবান পৌরসভার বাজেট

অর্থ বছর-২০১৩-১৪

(ক) রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

আয়

ক্রমিক নং

আয়ের খাত

২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়

২০১২-১৩বছরের সংশোধিত বাজেট

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪

 

ঢ) EPIখাতে (UNICEF/IOCH/WHO ) অনুদান

২৩,১০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

 

ণ) ব্যাংক সুদ

৪৯,২১৫.০০

৪,০০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

৫।

উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অনুদান

 

ক)  পৌরসভার সহায়তা মঞ্জুরী

১,৭২,৩০০.০০

১,৬৩,২০০.০০

৫,০০,০০০.০০

 

খ) বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুরী

৮৬,৮০০.০০

৫৩,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

রাজস্ব খাতে মোট আয়

২,০৪,৬৫,৫৯৬.৪০

৩,১৬,৪৭,০০৮.০৪

৩,২২,৯৫,০৯৬.০৪

 

প্রারম্ভিক স্থিতি

১,৯০,৫২৬.২৭

৩,৮১,৮৩৬.৬৫

২০,২২,১৮০.৬৯

সর্বমোট =

২,০৬,৫৬,১২২.৬৭

৩,২০,২৮,৮৪৪.৬৯

৩,৪৩,১৭,২৭৬.৭৩

 

ফরম ‘‘খ’’

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

বান্দরবান পৌরসভার বাজেট

অর্থ বছর-২০১৩-১৪

(ক) রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

ব্যয়

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

২০১১-১২ অর্থ বছরের  প্রকৃত ব্যয়

২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-১৪

১।

সাধারণ সংস্থাপন

ক) পৌরসভা মেয়র/কাউন্সিলরগণের সম্মানী ভাতা

১৪,২৫০০০.০০

১৪,৬০,০০০.০০

১৪,৬০,০০০.০০

খ) পানি সরবরাহ শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখার   

     কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা

১,১৩,১২,০৯৩.০০

১,৪৯,৩৭,৫৭৫.০০

১,৪৯,৩৭,৫৭৫.০০

গ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর চলতি

১১,০০,০০০.০০

১৩,৯৬,৭৫৫.০০

১৩,৯৬,৭৫৫.০০

ঘ) আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলে স্থানামত্মর বকেয়া

 

১১,০৪,১৬৪.০০

১১,০৪,১৬৪.০০

ঙ) যানবাহনঃ মেরামত

                জ্বালানী

৪,০৩,৯৫৯.০০

৪,০০,০০০.০০

৬,০০,০০০.০০

৯,৩৯,৩০২.০০

১৪,০০,০০০.০০

১৫,০০,০০০.০০

চ) টেলিফোন বিল i) বকেয়া ও চলতি

২৪,২৯২.০০

৪০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

ছ) বিদ্যুৎ বিল i) বকেয়া ও চলতি                  

৪,৩৫,১৮৩.৮০

৯,০০,০০০.০০

১৫,০০,০০০.০০

২।

আনুষাঙ্গিক ব্যয়

ক) বোনাস

৫,০৬,২৩৫.০০

৭,৫৩,১৭০.০০

৭,৫৩,১৭০.০০

খ) ভ্রমণ ভাতা

৪৫,৪৮২.০০

৫০,০০০.০০

৭০,০০০.০০

গ) ষ্টেশনারী

৩,২৪,৯১৮.০০

৪,০০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

ঘ) আসবাব পত্র

২,৪৪,৪৮১.০০

২০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

ঙ) আপ্যায়ন

২,৬৮,৯৪২.০০

২,০০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

চ) বিজ্ঞাপন

 

২,৫০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

জ) পানি সরবরাহ

 

১০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

ঝ) রিক্সা পেস্নট

 

২০,০০০.০০

৬০,০০০.০০

ঞ) লাইসেন্স বই, এম বি  প্রিন্টিং

 

২০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

ট) অনুদান (ব্যক্তিখাতে)

৯,৮৬,৪০০.০০

৩,৫০,০০০.০০

৪,০০,০০০.০০

ঠ) কম্পিউটার/ফটোকপিয়ার

৩,১২,৭১৯.০০

২,২০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

ড) ক্ষতি পূরণ

 

১০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

ঢ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ

 

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

ণ) শিক্ষা বৃত্তি

৮১,১১৮.০০

১,২০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

ত) বৈদ্যুতিক মালামাল

৩,৪৬,৪২৬.০০

৪,৪০,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

দ) জমির খাজনা

৭,৫৪২.২২

১৫,০০০.০০

২০,০০০.০০

ধ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয়

৫৪,৫৫৪.০০

১০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

ন) রিভিউ বোর্ড

 

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

প) শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা

৫৬,৫৪০.০০

১,২৫,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৩।

শিক্ষা ব্যয়

ক) পাঠাগারের বই-পুসত্মক ক্রয়

 

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

খ) অন্যান্য

২,৮৩,৪৯৫.০০

৩,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

 

 

 

 


(২)

ফরম খ

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

বান্দরবান পৌরসভার বাজেট

অর্থ বছর-২০১৩-১৪

(ক) রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

ব্যয়

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

২০১১-১২ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়

২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-১৪

৪।

স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী

ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা

২,৩১,০৭১.০০

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

খ) ই পি আই

৫১,০০০.০০

৪০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

গ) নর্দমা পরিষ্কার

৮৬,৪০৫.০০

৩০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

ঘ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার

 

৩০,০০০.০০

৬০,০০০.০০

ঙ) কঞ্জারভেন্সী মালামাল ক্রয়

৩৮,৯২১.০০

৩,০০,০০০.০০

৩,০০,০০০.০০

চ) লাশ দাফন

৩১,৭৫৭.০০

৫০,০০০.০০

৬০,০০০.০০

ছ) ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পোষাক সরবরাহ

১,০০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

জ) এ আর ভি

 

৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

ঞ) কুকুর নিধন

১৫,৫৮৫.০০

২০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৫।

কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)

৪,১১,৬৩৮.০০

১,২০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

৬।

বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

 

২০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৭।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ-

 

 

 

ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুঃ

৬৭,২৪৫.০০

৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

খ) পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর্থিক অনুঃ

১,৮৩,৩৮৩.০০

২,৩০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

৮।

রাজস্ব খাতে উন্নয়ন কাজ

৬,১৯,৫১০.০০

১৪,২০,০০০.০০

১০,০০,০০০.০০

৯।

মামলা খরচ

১৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

২০,০০০.০০

১০।

জাতীয় দিবস উদ্যাপন

৯০,৬৫৩.০০

১,৪০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

১১।

খেলাধূলা ও সংস্কৃতি

৮৮,৪৯৫.০০

৬০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১২।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ/জরম্নরী ত্রান

৭৫,০০০.০০

৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১৩।

PRAPএর অর্থ বরাদ্দ

 

১০,০০,০০০.০০

১৪,৫০,০০০.০০

১৪।

GAP   এর অর্থ বরাদ্দ

 

৩,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

১৫।

TLCC  সভা ব্যয়

 

১,০০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

১৬।

WLCCসভা ব্যয়

 

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১৭।

CBOব্যয়

 

 

১,০০,০০০.০০

১৮।

অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল (GRC)

 

৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১৯।

গন মাধ্যম সেল(MCC)

 

৫০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

২০।

রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়

২,০২,৭৪,২৮৬.০২

২,৯৫,০৬,৬৬৪.০০

৩,২৩,১১,৬৬৪.০০

২১।

রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানামত্মর

 

৫,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

২২।

সমাপ্তি জের (১ নং উপ খাতের মোট ব্যয়ের এক দ্বাদশাংশের কম নহে)

৩,৮১,৮৩৬.৬৫

২০,২২,১৮০.৬৯

১৯,০৫,৬১২.৭৩

সর্বমোট =

২,০৬,৫৬,১২২.৬৭

৩,২০,২৮,৮৪৪.৬৯

৩,৪৩,১৭,২৭৬.৭৩